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关于应付系统核销与审核关系的描述,正确的是()。
A . 核销前必须审核
B . 核销前不必审核
C . 核销与审核没有任何关系
D . 核销前是否必须审核需要根据系统参数来判断
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关于源代码审核,描述正确的是()
A . 源代码审核过程遵循信息安全保障技术框架模型,在执行时应一步一步严格执行
B . 源代码审核有利于发现软件编码中存在的安全问题,相关的审核工具既有商业开源工具
C . 源代码审核如果想要有效率高,则主要要依赖人工审核而不是工具审核,因为人工智能的,需要人的脑袋来判断
D . 源代码审核能起到很好的安全保证作用,如果执行了源代码审核,则不需要安全测试
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关于核查系统(抵扣凭证审核管理系统),以下描述正确的是()。
A . 核查系统地址为http://85.16.16.176:9021/dkpzcommon/
B . 核查系统地址为http://85.16.16.176:9021
C . 核查系统地址已经变更为新地址:http://85.16.17.197:9021/dkpzcommon/
D . 核查系统地址已经变更为新地址:http://85.16.17.197:9021
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下列关于竣工决算分级审核审批工作,描述正确的有()。
A . 对在审核过程中发现的问题,各级单位应以正式文件在竣工决算及审核报告中上报。
B . 各级单位应组织内部力量或委托中介机构对工程竣工决算报告进行审核,并出具审核报告。为统一工作标准,提升工作质量,对中介机构实行准入制。
C . 内部力量或中介机构应在决算编制过程中提前介入,前移审核关口,开展资料收集和数据核实,实现编审衔接,提高审核时效。
D . 所有竣工决算报告都应按管理级次和权限履行分级审核审批手续,完成竣工决算报告的确认。
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下列关于预留印鉴的描述,正确的是()。
A . A、预留印鉴样本从采集、录入电子印鉴库,保管到归档的各流转环节,均应办理交接手续。
B . B、预留印鉴样本不得擅自复印、外借,不得带离工作区域,网点因业务需要调阅的除外。
C . C、预留印鉴样本的保管人员无论长期离岗还是临时休假,都必须办理相关交接手续。
D . D、每年应至少一次核对预留印鉴样本与账户信息及验印系统信息。
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下列关于预留印鉴建立与审核的说法,正确的有()。
A . 客户在申请开立单位银行结算账户时,其申请开立银行结算账户的账户名称、出具开户证明文件上记载的存款人名称及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致
B . 客户申请开立账户时,应填写一式四份的印鉴卡
C . 客户应在每份印鉴卡的正面加盖预留印鉴,在印鉴卡的背面加盖单位公章
D . 按规定所有凭客户印鉴办理的业务,必须先审核客户预留印鉴
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关于审核准则正确的描述是()
A . 与审核依据有关,能够证实的记录、事实陈诉或其他信息
B . 一组方针、程序或要求
C . 在审核过程中收集到的所有记录、事实陈诉或其他信息
D . 将收集到的记录、事实陈诉或其他信息对照审核依据进行评价的结果
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在进行单位预留银行印鉴建档时,审核要点有哪些()
A . 预留印鉴是否清晰,是否符合电子验印的建档标准
B . 一式三联印鉴卡上所有加盖的印章是否对应一致
C . 是否使用原子印章作为预留银行印鉴,不允许使用原子章
D . 印鉴卡背面的单位公章与各类开户资料上加盖的单位公章是否一致
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关于印鉴及支付密码核验的描述,正确的是()。
A . 前台柜员审核COS_T系统支付业务时,仅负责印鉴和支付密码的清晰性与要式完整性的审查,后台进行印鉴和支付密码核验。
B . 后台印鉴核验环节中,系统自动印鉴核验不通过的,直接向前台退票。
C . 后台印鉴检核不通过退回前台,前台原则上进行退票处理,只有在为重要客户服务等极为特殊的情况下,柜员遵循“谁确认,谁负责”的原则进行前台验印。
D . 后台印鉴核验环节中,系统自动印鉴核验不通过的,由人工验印后,仍不通过的向前台退票。
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下列关于上海银行预留印鉴管理原则的描述,正确的是()。
A . A、合规原则,即预留印鉴应符合中国人民银行账户管理有关规定和实名制制度。
B . B、保密原则,即银行不得对任何第三方泄露存款人的预留印鉴信息。
C . C、事权分离原则,即预留印鉴的采集与预留印鉴样本的保管应实行人员分离,预留印鉴的电子信息录入与预留印鉴样本的保管应实行人员分离。
D . D、属地集中原则,即以地区分行为单位,对所辖网点开户单位预留印鉴进行集中建库,并集中保管印鉴卡(正本)。
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以下关于ISMS内部审核报告的描述不正确的是?()
A . 内审报告是作为内审小组提交给管理者代表或最高管理者的工作成果
B . 内审报告中必须包含对不符合性项的改进建议
C . 内审报告在提交给管理者代表或者最高管理者之前应该受审方管理者沟通协商,核实报告内容。
D . 内审报告中必须包括对纠正预防措施实施情况的跟踪
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下列关于对货物贸易收入审核的描述正确的是()。
A . 企业贸易外汇收入应当先进入出口收入待核查账户
B . A类企业完成国际收支申报后方可结汇或划转
C . 经办行通过监测系统扣减企业对应的可收汇额度后,为B类企业办理待核查账户资金结汇或划出手续。超过出口可收汇额度的,凭外汇局出具的《货物贸易外汇登记表》办理收结汇
D . C类企业凭外汇局出具的《货物贸易外汇登记表》办理收结汇
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关于创新管理审核的关键指标,描述不正确的是()。
A . A、组织是否有创新战略
B . B、组织是否建立了有效的外部联系
C . C、组织是否对企业的内、外部环境进行了调查
D . D、组织是否有有效的实施机制
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下列关于凭证审核的描述中,哪几项是正确的?()
A . 不能审核或取消审核本人填制的凭证
B . 不能审核有错误标志的凭证
C . 凭证必须先审核,再记账
D . 可以一次审核多张凭证
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关于印鉴卡管理的描述,下列说法正确的是()。
A . A、开户单位在印鉴卡未提交建档前提出更换预留印鉴的,开户行应视作变更印鉴处理,并将原未建档印鉴卡和变更后的印鉴卡一并送交印鉴建档部门建档。
B . B、因无法建档被退回的印鉴卡,无论何种退卡原因,必须由开户单位办理更换手续。
C . C、网点应设立《上海银行副本印鉴卡调阅/调取登记簿》,详细登记调用记录,《登记簿》应由会计主管保管。
D . D、副本印鉴卡保管人临时休假的,可不办理印鉴卡交接手续。
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以下关于人民币单位贷款放款审核要求描述正确的是()
A . 借款凭证上合同号、期限、借款人户名账号印鉴、大小写金额、放款利率和逾期利率、三级审批签章等要素齐全正确;
B . 确定到期日为非节假日;
C . 放款通知单上借款人户名、账号、合同号、放款金额、期限与借款凭证一致;
D . 单位名称和金额未涂改,并经过各单位风管行长或被授权委托人签章审批。
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在企业网银柜面注册系统上线运行后,新增代收业务时,营业网点审核客户提供的相关资料,对客户提供的账户印鉴进行真实性校验,确认无误后执行操作,对操作描述有误的是()。
A . A、进入“新增代收业务授权账号(批量)”菜单
B . B、柜员输入企业代收代码,查看代收业务是否开通
C . C、验证通过后,柜员输入待上传的文件名称,系统判断文件是否符合要求
D . D、录入完成后提交,并打印《电子银行业务客户信息表》交客户签字确认,第一联由银行作为传票留存,第二联作为回单交客户
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关于印鉴卡管理的描述,正确的有().
A . A.单位预留印鉴时,单位印章可选择用单位公章、财务专用章或业务专用章。
B . B.客户到开户时,填盖印鉴卡至少一式四份。
C . C.印鉴卡管理员应至少每旬将印鉴卡与相关报表核对。
D . D.营业部主任应不定期检查印鉴册,至少每季度一次。
E . E.更换印鉴十天后,印鉴卡管理员在旧印鉴卡上加盖“注销”章,已“注销”的印鉴卡作新印鉴的附件一并存放。
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关于职业安全健康管理体系审核的描述、正确的是()。
A . 审核针对受审核方职业安全健康管理体系的充分性和实用性进行
B . 按审核方与受审核方的关系,可将体系审核分为内部审核、外部审核及第三方审核三种
C . 审核主要依据职业安全健康管理体系标准及其他审核准则进行
D . 内部审核主要依据有关法律法规进行
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下列关于预留印鉴的描述理正确的有()。
A . A、银行不得对任何第三方泄露客户的预留印鉴信息,法律另有规定的除外。
B . B、预留印鉴的采集与预留印鉴样本的保管应实行人员分离。
C . C、预留印鉴的电子信息录入与预留印鉴样本的保管应实行人员分离。
D . D、网点内部调阅预留印鉴样本或其复印件的,无需由网点会计负责人审批。
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依据ISO9001:2015标准,以下关于内部审核的描述正确的是 ()
A.组织应确保相关管理部门获得审核结果报告
B.组织应编制形成文件的程序
C.审核员不应审核自己的工作
D.组织应保留作为实施审核该以及审核结果的证据的形成文件的信息
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关于放款审核流程的描述下列哪项是不正确的()
A.放款审核岗接收放款材料及系统内流程,并按照审核标准进行审查
B.放款审核岗审核所有放款材料无误后,在《放款审核表》中签署意见,并提交部门负责人审核签字
C.经部门负责人或终审人审核同意后,由放款审核经理在信贷系统中录入相应审核意见,并进行放款/退回操作
D.放款审核过程中,如放款审核人员发现授信、担保主体存在影响企业现有或将来的生产经营、偿债能力等负面信息或环境、社会风险隐患时,不可以中止放款流程
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以下关于招商加盟商标审核规范描述不正确的是()
A.一个广告主可以接受多个非自有商标的全国独家授权
B.商标为广告主自有,认可商标注册证、商标受理通知书
C.商标非广告主自有,认可商标注册证、商标受理通知书(商标所有人提供全国独家授权)
D.商标处于转让中状态,转让方、受让方均可授权
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以下关于审核准则正确的描述是()
A.与审核依据有关,能够证实的记录、事实陈诉或其他信息
B.—组方针、程序或要求
C.在审核过程中收集到的所有记录、事实陈诉或其他信息
D.将收集到的记录、事实陈诉或其他信息对照审核依据进行评价的结果