以下营业网点查库流程描述错误的是()。

A . 查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员(库存)现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数,作为核对依据。 B . 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。 C . 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。 D . 如查库在当日营业结束后进行的,检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前,无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。

时间:2022-09-10 11:23:16 所属题库:交通银行会计结算业务题库

相似题目

  • 以下网点日初工作流程描述正确的是()。

    A . 用具定位,现金清讫章等各类业务用章换好日期,零钞、零把放在固定位置上。 B . 双人开箱核实款箱(包)内现金、贵金属、重要票证、有价单证等是否与“柜员库存明细单”所记录的数据相符。 C . 将超限部分现金上缴给库管员。 D . 根据营业需要,办理现金调剂。

  • 以下营业网点查库流程描述正确的是()。

    A . 查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员(库存)现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数,作为核对依据。 B . 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。 C . 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。 D . 如查库在当日营业结束后进行的,检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前,无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。

  • 以下网点日初工作流程描述错误的是()。

    A . 用具定位,现金清讫章等各类业务用章换好日期,零钞、零把放在固定位置上。 B . 双人开箱核实款箱(包)内现金、贵金属、重要票证、有价单证等是否与“柜员库存明细单”所记录的数据相符。 C . 将超限部分现金上缴给库管员。 D . 根据营业需要,办理现金调剂。

  • 以下营业网点制度检查中描述正确的是()。

    A . 检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。 B . 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。 C . 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定, D . 检查上门收款人员是否符合准入标准。

  • 下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是()

    A . A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份 B . B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务 C . C、负责大额支付交易监控 D . D、负责可疑支付交易甄别和报送

  • 营业网点会计主管每月至少查库()。

    A . 四次 B . 一次 C . 二次 D . 三次

  • 以下网点日终工作流程描述正确的是()。

    A . 检查当日应处理的业务是否处理完毕。 B . 进行系统日结,款箱(包)现金换人复核。 C . 打印“柜员库存明细单”作为当天业务单据,整理当日业务的相关凭证和资料。 D . 款箱监管人汇总营业用款箱(包)里的现金余额当日与10101科目余额进行核对)。

  • 以下自助设备查库流程描述正确的是()。

    A . 在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。 B . 离行式自助设备如核对不符,检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。 C . 离行式自助设备如确认为自助设备长短款,必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。 D . 离行式自助设备检查时,检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对,确保账实相符。

  • 营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库()次,会计主管每月查库()次。

    A . 一次、一次 B . 一次、二次 C . 0次、一次 D . 以上都不是

  • 以下金库查库流程描述错误的是()。

    A . 对于从人行领用的原封款箱(含纸币辅币)必须全部拆箱、拆包进行核验(核验主要指拆箱查看实物),核验率必须达到100%。 B . 原封款箱现金按“先进先出”原则予以投放,具备条件的金库,原封款箱拆箱、拆包后,现金应上架保管,领入的原封款箱现金必须在半年内予以投放。 C . 查库结束后,金库管库员当时当面核验复点所查现金及贵金属、代保管品、有价单证等物品。 D . 如确认账实不符或发现问题的,应立即报告金库主任,查清原因,分清性质,及时解决。

  • 以下日常查库对象描述错误的是()。

    A . 本外币库存现金 B . 有价单证 C . 贵金属 D . 重要空白凭证

  • 缴款时,以下对营业网点的交易结果描述错误的是()

    A . A.营业网点现金调出柜员操作“[921065]辖内现金调出复核“交易,系统校对通过的,交易成功 B . B.系统自动将现金申请记录置为“已入库“状态 C . C.减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D . D.进行相应的账务处理并打印现金调出凭证

  • 有关营业网点空白印鉴卡保管和使用描述错误的是()

    A . 指定专人按照重空管理的要求集中保管、发放空白印鉴卡 B . 印鉴卡(册)保管人员以及电子验印系统建库人员不得同时保管空白印鉴卡 C . 事中(复核)人员应严格履行销号监督职责 D . 网点负责人按季对空白印鉴卡的保管使用情况进行检查

  • 以下金库查库流程描述正确的是()。

    A . 对于从人行领用的原封款箱(含纸币辅币)必须全部拆箱、拆包进行核验(核验主要指拆箱查看实物),核验率必须达到100%。 B . 原封款箱现金按“先进先出”原则予以投放,具备条件的金库,原封款箱拆箱、拆包后,现金应上架保管,领入的原封款箱现金必须在半年内予以投放。 C . 查库结束后,金库管库员当时当面核验复点所查现金及贵金属、代保管品、有价单证等物品。 D . 如确认账实不符或发现问题的,应立即报告金库主任,查清原因,分清性质,及时解决。

  • 上级主管部门对营业网点查库时必须是()。

    A . 持盖有县级行社查库介绍信 B . 由管辖行社人员陪同 C . 管库员必须在场 D . 管库员可以帮助清点

  • 以下营业网点制度检查中描述错误的是()。

    A . 检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。 B . 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。 C . 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。 D . 检查上门收款人员是否符合准入标准。

  • 以下全面查库准备工作描述错误的是()。

    A . 各行组织全面查库时,应成立由分管领导为组长,会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。 B . 营业前或营业终了查库时,被查部门现金柜员在查库人员到场检查后,应各就各位,不得再办理现金调缴、出入库业务,也不得随意串岗。 C . 营业间查库时,被查岗位须暂停所有现金业务操作。 D . 营业间查库时,现金柜员需离开查库现场。

  • 营业网点主任或会计主管()直接查库,上级主管部门检查人员,携带查库介绍信,无领导陪同下()进行查库。

  • 缴款时,以下对营业网点的出库处理描述错误的是()

    A . A.营业网点柜员任一柜员根据现金管理(分)中心已批准的现金上缴申请记录操作“[021445]现金调拨申请查询/录入“交易进行现金调出录入 B . B.现金调出柜员操作“[921065]辖内现金调出复核“交易进行调出复核,完成现金调出,打印现金调拨单并加盖经办人名章 C . C.解款出纳员到达营业网点后,后台人员复核调出现金与现金调拨单相符后,在现金调拨单第一联“调出单位盖章“处盖业务公章和复核人名章,连同现金交解款出纳员 D . D.解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后,在《柜员交接登记簿》和现金调拨单“解款员“处签名,现金及现金调拨单入箱押运

  • 以下选项对营业网点在上班前准备工作中对双道通勤门检查描述错误的是()

    A . A、检查双道通勤门是否有故障;是否处于锁定状态 B . B、检查钥匙是否一套由班组长保管;一套由网点负责人保管 C . C、严禁钥匙插在锁头上或挂在门边 D . D、是否处于安全状态

  • 以下对营业网点的交易结果处理描述错误的是()

    A . A.营业网点申领柜员操作“[921015]辖内现金调入复核“交易,系统校对通过的,交易成功 B . B.系统自动将现金申请记录置为“出库“状态 C . C.增加交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D . D.进行相应的账务处理并打印现金调入凭证

  • 营业网点负责人()对网点重要空白凭证库查库一次。

    A . A、每旬 B . B、每周 C . C、每月 D . D、每日

  • 以下自助设备查库流程描述错误的是()。

    A . 在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。 B . 离行式自助设备如核对不符,检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。 C . 离行式自助设备如确认为自助设备长短款,必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。 D . 离行式自助设备检查时,检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对,确保账实相符。