整点现金时,每捆应在绳结处按券别贴封签,注明(),加盖封捆员和复核员名章。
现金整点,一笔(捆、把)票币未点清前,可以将原封签(原纸条)扔掉,不得清点其他款项。
清点现金时应坚持一笔一清、按卷别顺序由大到小点捆、卡把、核验大数、清点细数。
整点现金要做到点准、()。
收付现金必须做到先点捆,卡把,核准封签,再散把点数;拆捆时,先确认每捆十把,再拆捆,做到()核对相符。
每日整点结束后,未成捆现金放入()保管。
整点现金应做到“()、盖章清楚”。每捆、把现金未点清前,必须保留原封签、腰条。
整点无误的票币,分券别每百张为一把、十把为一捆进行捆扎,并粘贴封签,封签上须注明()。
根据《中国邮政储蓄银行现金出纳管理办法?(2013年1.0版)》,整点现金应按()张为把(卷),拾把为捆,成捆纸币须捆扎并加贴封签。
在现金整点的过程中,现金细数未点清前不得将()丢毁,不得与其他票币调换或混淆。
现金整点过程中,成捆(包)票币把数不符或票币面额不一致和券别与封签不符而发和的差错,由与共同负责()。
每日整点结束后成捆现金和()必须全部入库保管,确保账实相符。
办理现金交接必须双方当场查看券别、验捆卡把、()。
人民银行对金融机构上缴回笼券100元、50元、20元、10元、5元券别一捆现金中长、短款()(含)以上差错的,确认为大额差错。
库房内成捆现金按券别分完整券和损伤券分别码放,面额()元以上的现金必须开箱拆包以成捆方式保管。
1月10日日终,某支行A柜员整理现金库箱时,发现有一捆佰元券的现金中多封了一把,即一捆现金内有11万元。经查看录像,发现前日柜员在办理一笔存款业务时,客户交进一捆佰元券现金,柜员未核实、未卡大数,直接将清点完的现金扎好放置一边,存入客户账10万。A柜员捆钞时,未卡把。造成1月9日现金虚平。该案例哪些环节存在问题?()
需方应在拆捆前按照()检查该捆型钢的长度、重量、每捆根数等内容,对上述内容有质量异议时不应拆捆。
现金整点盖章要清,整点人名章,封捆人名章都要盖在规定的位置,印章必须带行号且清晰可辨,做到()、()、()。
经整点的现金,应按百张为把,硬币()或()枚为卷,十把(卷)为捆。成捆纸币须双十字形捆扎、封存并加贴封签。
派驻业务经理坚持现金领缴核查制度,落实总分核对核查及交接规定,监督机构尾箱现金业务交接。严格执行按比例对整捆现金拆散抽把逐张清点、100元和50元整捆现金“卡把、翻角”、20元及以下各券别的整捆现金按照不低于10%的标准“卡把、翻角”抽查、对无封签日期或封签日期超过10天的成捆现金拆捆核点、对散把或散张流通券、残损券逐张清点的管理要求,确保检查内容动作到位、频次到位、成效到位()
付出现金时,成捆钞券未经验明券别、卡把,不成捆钞券未经复点,均不得支付或调运。()
各分支行要坚决落实小面额现金供应备付制度、主办网点制度、主办银行制度。所有营业网点每日营业前,保证()以下各券别现金至少不得低于()捆,元旦至春节旺季期间不得低于5 捆。如无特殊情况,应保证客户合理的兑换要求()规章制度19
根据《中国邮政储蓄银行现金出纳管理办法(2013年0版)》,整点现金应按()张为把(卷),拾把为捆,成捆纸币须捆扎并加贴封签
根据《中国邮政储蓄银行现金出纳管理办法2013年0版》整点现金应该按()张把卷,拾把为捆,成捆纸币须捆扎并加贴标签