会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对。
营业终了,上行政班柜员经管的空白重要凭证、自行与“1325查询会计要素柜员登记簿”、“1326查询柜员凭证使用明细”、《空白重要凭证登记簿》进行核对,营业经理每周进行抽查,确保账实、账簿、账账三相符。
对于由柜台经理兼任所在机构重要空白凭证库管员的,可由()每周对其保管的尾箱至少进行一次检查。
执行行政班的营业网点,柜员营业终了时,除需对自己经管的空白重要凭证逐一核对外,还要进行交叉复点。
各营业机构(或凭证使用部门)一把手至少()带队对重要空白凭证的保管和使用情况进行一次检查,核对账实相符情况。
营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库()次,会计主管每月查库()次。
对各联社(合行)辖内营业网点(含营业部)超()用量的重要空白凭证要集中上交联社财务会计部保管,上交时要仔细核对重要空白凭证包装的完整性,对于已拆封重要空白凭证要在有效监控下逐份进行清点。
营业机构负责人()至少对重要空白凭证的保管和使用情况进行一次检查,核对账实情况,并在查库登记簿上留存记录。
各分行结算督导人员每月应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行()次全面检查,或按总行要求进行突击检查。
各基层行业务主管人员或基层行处主任每月至少检查()空白重要凭证的保管情况和领用手续
营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。
重要空白凭证库房检查规定,库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
网点负责人、营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。
重要空白凭证库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
重要空白凭证管库员至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
营业经理可使用业务用章、空白重要凭证办理业务。
营业经理应每日审核空白重要凭证的()是否合规。
根据《恒丰银行空白凭证管理办法(2019版)》规定,逢节假日(如春节、国庆等7天长假)前一工作日日终与长假后第一个工作日,营业室经理必须组织并参与对本机构重要空白凭证库房和柜员尾箱重要空白凭证进行全面核查()
各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构重要空白凭证进行至少次的全面突击检查()
一级支行营业部经理(或高级业务主管)每()应至少对重要空白凭证库进行()次检查。
营业中客服经理临时离岗,应将空白重要凭证如保险箱(柜)保管。营业终了,空白重要凭证应上锁妥善保管。()
柜面经理可以通过微信、电话办理现金、重要空白凭证等事项的交接。()
各营业机构可根据实际情况对不常用的重要空白凭证予以封包处理封包内的重要空白凭证,除日常关注完损情况,自封包日起___天内至少拆封核查一次
__每月至少对本网点重要空白凭证检查三次,检查时间必须相互间隔5天以上;(支行营业部负责人同时负责对主管会计的凭证进行检查)()