营业网点负责人或柜员主管应不定期对本网点录像进行检查,一次至少应抽查()个营业柜台()天内重要业务、重要环节、重要部位、重要时段四部分的录像。
二级行会计主管行长应()组织并参加所属网点及所辖分理处业务骨干进行不少于一次的总分核对工作。包括对柜员尾箱(含寄库)、99尾箱的现金、重要空白凭证、有价单证、代保管物品、抵质押品、贵金属、假币、票样、会计核算印章等全部尾箱内实物和自助设备钞箱进行盘点与核实。
营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱重要单证,()对普通柜员尾箱单证的检查要达到100%。
会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对。
“营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次,业务主管(含负责对公、对私条线现金、重要单证管理的业务主管)应不定期抽查普通柜员尾箱,每月对普通柜员尾箱的检查要达到100%”。
会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。
网点负责人每月检查现金柜员保管使用的印章及重要物品不少于()次。
二级分行及县级支行分管行长:每()回放抽查对外营业机构一个柜员全天工作录像。
营业网点负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查,业务主管每日核对营业员尾箱,网点负责人每天抽查一个柜员尾箱。
会计主管每()组织内部员工集中回放不确定时间段的柜员操作录像,并将抽查及组织集体回放监控录像的情况登记会计出纳工作日志。
营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱,每月对普通柜员尾箱的检查要达到()。
二级分行对各营业机构的内外部账户管理与使用、现金出纳及尾箱管理、重要物品和重要单证管理等内容,结合非现场发现的挂账、备付现金和账证情况,至少()组织一次(含)以上现场抽查。
定期进行防火安全检查(每季度至少一次)或不定期的抽查,严格对易燃易爆物品的管理,督促各单位及各班组(站)加强安全用火、用电日常管理。加强对重点部位的防火安全检查,并制定相应的防火措施和灭火方案,对火险隐患“定人、定时、定方案”及时整改。
委派柜员主管应不定期抽查普通柜员尾箱,()对普通柜员尾箱的检查要达到100%。
柜员临时离岗(柜员离开营业场所),应由运营主管或运营主管授权人监督柜员对现金箱内的现金、重要空白凭证、有价单证及其他应存放物品进行账实核对,核对相符、齐全后,由()双人上双锁后入保险柜或交由其他柜员代保管。
自动柜员机现金应实行定期检查制度。使用网点的会计主管每周检查不少于一次,行(社)主任每月至少不定期抽查()次。
网点负责人每周末和法定节假日前()天营业终了后,都要对空白重要凭证、现金、有价单证以及印章、重要机具、权限卡、登记簿、代保管物品等保管情况进行检查。
邮政储蓄网点营业柜员不得在未履行交接手续的情况下,将本人保管的业务印章、有价单张、重要空白凭证等重要物品交给他人使用
邮政储蓄网点营业柜员不得在未妥善保管好令牌/密码,个人名单,业务印章,现金有价单证,重要空白凭证等物品情况下离柜/岗(在营业场所内并且在本人视线范围内除外)
自动柜员机设备所属营业机构应在每季度内抽查至少一次()
营运主管应不定期抽查柜员尾箱(包)现金、营业网点负责维护自助柜员机现金,每月至少全部覆盖一次,抽查时间应以日间为主。集中全面检查不得计入抽查频率()
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定,健全对业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品的管理,建立()等制度,并对执行情况定期检查
邮政储蓄网点营业柜员可以在未履行交接手续的情况下,将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用A、正确
邮政储蓄网点营业柜员可以在未履行交接手续的情况下,将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用