在审核某业务流程再造(BPR)项目时,以下审计人员要评价的项目中哪一项最重要?()
内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()。
在对业务连续性计划进行审计时,信息系统审计师发现尽管所有的部门都在同一座大楼中(办公),但各个部门有各自独立的B.C.P(业务连续性计划)。信息系统审计师建议整合所有的B.C.P。以下哪一项应该首先被整合()。
内部审计师常常参加管理团队,以下哪一项会成为矩阵式组织中小组决策的限制因素()。
被审计单位存货内部控制目的之一是准确发货并恰当开票,以下控制程序哪一项最为无效()
在线订单申请系统往往包含管理决策所需的关键信息,以下哪一项是该系统审计的最重要目标()
确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项()。
内部审计机构管理的内容主要包括以下方面:();审计项目业务控制。
在确认是否符合组织的变更控制程序时,以下IS审计人员执行的测试中哪一项最有效?()
为了确定哪些用户有权进入享有特权的监控态,IS审计人员应该检查以下哪一项()。
在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点()?
审计师用文件(问卷、流程图和叙事描述)来表示他们对管理层的内部控制系统的理解。一个问卷包含一系列问题,这些问题是关于审计师认为可以预防和检测错误和欺诈所需要的控制。关于以下哪项的问题是最适合帮助审计师理解支付循环的完整性?()
在审查了防火墙后,,审计师应该最关心以下哪一项()。
稽核审计项目负责人员应具备的从业经验,以下说法正确的是哪一项。()
为了确定哪些用户有权进入享有特权的监控态,IS审计人员应该检查以下哪一项?()
审计轨迹是有助于管理者管理个人责任的技术机制,以下哪一项控制能更好地与审计轨迹协同工作()。
IS控制目标对于IS审计师的用途体现在它们提供了基础,以便于理解()。
审查应收账款管理控制有效性时,一下哪一项审计手续收集的审计证据证明力最强
某审计师在对某医药研究公司进行审计,审计目标是评估管理层用以确保及时向所承包研究项目的的赞助方提交研究报告的控制措施。在规划审计工作以实现此目标时,该审计师应该从何处下手?
审计银行电汇系统时, 以下哪一项技术最适合检测是否存在双重控制()
项目审计得出结论是:项目范围定义良好,WBS和进度计划合理、详细、实际;但是许多项目团队成员对他们的角色和工作期望仍不清楚。若要解决这个问题,项目经理应该将下列哪一项列为首要重点()
下面哪一项审计将由PMO执行,来核实项目是否使用正确的项目管理方法?()
当把质量控制作为检查一个项目的重要关注点时,IS审计师应该使用项目管理三角形理论(质量-成本-时间)来解释()
某审计师在对某医药研究公司进行审计,审计目标是评估管理层用以确保及时向所承包研究项目的赞助方提交研究报告的控制措施。在规划审计工作以实现此目标时,该审计师应该从何处下手()