明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,建立重大事项集体决策和会签制度;相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的()。
根据《会计法》《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范--基本规范(试行)》规定,单位内部会计监督的主体既包括各单位的会计机构和会计人员,也包括各单位的审计机构和审计人员。()
内部审计机构应建立审计报告的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。
内部审计机构应建立审计报告的(),明确规定各级复核的要求和责任。
企业内部的行为规范的建立和执行应明确各级各岗位人员在安全生产工作中的()。
内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
保险机构应以制度形式明确董事会、审计委员会、审计责任人和内部审计部门及人员职责及权限,并统一制定各级内审机构和人员的管理制度,包括:岗位设置、岗位责任、任职条件、考核办法、薪酬制度、轮岗制度、培训制度等。
执行国有企业领导人员任期和离任经济责任审计制度,建立健全纪检监察和审计监督工作的协调运行机制的机构是()
内部审计部门应建立健全审计报告()制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应建立(),明确规定内部审计人员履职尽责要求以及问责程序。经责任认定,内部审计部门和审计人员已勤勉尽职的,可减轻或免除其责任。
银行业金融机构()应建立激励约束机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价,建立内部审计工作问责制度,明确内部审计责任追究、免责的认定标准和程序。
审计工作底稿必须由审计人员、制表人签名盖章,并由审计项目负责人审批核实,以明确各自的责任。
内部审计机构应当建立审计工作底稿的(),明确规定各级复核的要求和责任。
在对某公司的生产循环实施经营审计时,内部审计师发现,由于缺少明确的指导方针,有些工程9币和采购在对某公司的生产循环实施经营审计时,内部审计师发现,由于缺少明确的指导方针,有些工程9币和采购人员日常会接受某供应商机构提供的假日旅游,另一些工程师和采购人员就不会接受由供应商提供的任何一次工作午餐。内部审计师应该采取下列______项行动
银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理,根据“谁拓展谁负责”和“谁审批谁负责”等原则,建立健全内部责任追究机制,明确工作要求,强化责任落实,严肃追究相关人员责任。()
保险机构应以制度形式明确董事会、审计委员会、审计责任人和内部审计部门及人员职责及权限,并统一制定各级内审机构和人员的管理制度,包括:岗位设置、岗位责任、任职条件、考核办法、薪酬制度、轮岗制度、培训制度等。此题为判断题(对,错)。
国家电网公司信息安全工作实行统一领导、分级管理。贯彻落实()的责任划分原则,遵循“统一指挥、密切配合、职责明确、流程规范、响应及时”的工作协同原则,建立公司内部、外部协同联动机制
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的,由单位对()和其他直接责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
在狠抓内部管理标准化过程中,要建立健全安全组织机构,明确()安全领导小组、专(兼)职安全人员的相关责任和配备要求
内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、内部审计职业规范,忠于职守,做到独立()
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构和人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到:()
维保公司各级内部治安保卫【消防】工作责任部门和人员的主要职责,包括按照规范对各项新建、改建、维修等工程项目监督和管理,合理配置消防器材()
商业银行应当建立内部控制,明确整改责任部门,规范整改工作流程,确保整改措施落实到位()