会计主管每()应对所辖营业网点重要空白凭证的领入、使用、结存数量进行一次全面的清查核对。县联社会计部门应经常组织对所辖单位重要空白凭证的使用、保管、库存情况的检查,每()不少于一次。
各级凭证保管和使用部门负责人()应至少对空白银行承兑汇票凭证保管及领用情况进行一次检查,并做出记录签章备查。
会计主管和出纳主管人员每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实,并在登记簿作出记录,签章备查。()
移动终端柜员如果需要领用重要空白凭证外出办理业务,必须配备手提包险箱内,便于日间安全存放重要空白凭证及业务单证,由()保管手提保险箱。
商业银行___每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实相符。
领用的重要空白凭证实行个人负责制,由()负责对领用重要空白凭证的登记、保管和使用。
务主管人员每月至少检查()空白重要凭证的保管情况和领用手续,将库存数量、金额与表外有关账户核对相符,填写查库记录,以备查考。
会计(出纳)主管人员每月应至少检查()有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续。
基层信用社会计主管人员对于重要空白凭证及有价单证的领用、库存、保管、作废等情况,每()至少检查一次,认真核对账实、账表、账簿、账证的一致性,并在“重要空白凭证和有价单证查库登记簿”中对检查内容做出记录,签章备查。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
支行主管行长()至少检查一次空白重要凭证的库存、保管、领用手续
农合机构会计结算条线人员应当做好对现金、有价单证和重要空白凭证及其他重要物品管理,负责有价单证和重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实,并在登记簿作出记录,签章备查,做到()。
各基层行业务主管人员或基层行处主任每月至少检查()空白重要凭证的保管情况和领用手续
运营主管或授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证()至少进行一次账实相符检查。
商业银行()每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实相符。
核算主体领用重要空白凭证时,应同时登记重要空白凭证领用保管登记簿和重要空白凭证使用销号登记簿,会计分录为:付:重要空白凭证---XX凭证使用户;收:重要空白凭证―XX凭证保管户。
业务主管()至少检查一次空白重要凭证的库存、保管、领用手续。
基层信用社主任对重要空白凭证及有价单证的库存、领用、保管、作废等情况,每月至少检查()次,认真核对账实、账表、账簿、账证的一致性,并在“重要空白凭证和有价单证查库登记簿”中对检查内容做出记录,签章备查,严禁代查和敷衍应付。
重要空白凭证的领用业务,其表外账号属性可以是保管户也可以是使用户。
业务人员每日营业结束后,应对所保管空白重要凭证进行账实核对,并换人复核。
商业银行会计(出纳)主管人员每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证()等情况。
各基层行业务主管人员或基层行、处负责人每()至少检查一次空白重要凭证的保管情况和领用手续,将库存数量、金额与表外有关账户核对相符,做好查库记录,以备查考
国库主任(含国库副主任)至少每()组织一次对本级国库重要空白凭证、有价单证和印章保管使用情况、会计主管及国库经办人员履职情况等检查
重要物品保管、使用方面,不得存在以下行为:违反领用、登记、交接、作废和销毁制度将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用()