案例一(一)资料2018年4月,某审计组对甲公司2017年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:l.审计人员对该循环内部控制进行调查时了解到:(1)生产、仓库等部门填写请购单后,按程序报批;(2)采购部门负责验收采购物品并在验收单上签字;(3)采购经办人填写订购单,经适当审批后发送供应商;(4)财会部门根

A.检查新增供应商是否按规定审批 B.检查已人账的订购单是否存在缺号情形 C.检查付款凭单是否附有卖方发票 D.检查应付款项记录和付款是否分开

时间:2024-06-04 10:10:47

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